Avianca 2009 Annual Report Download - page 30

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La gestión de los períodos recientes ha estado
orientada a alcanzar la excelencia en el servi-
cio y, por ende, la solidez en todos los frentes.
Aunque los logros son satisfactorios, somos
conscientes de que éstos constituyen solo un
paso en el camino hacia el liderazgo y son si-
gno del desafío que tenemos en el año 2010.
El respaldo recibido por parte de los via-
jeros, los proveedores y el mercado de capi-
tales, se traduce para Avianca en un inmenso
compromiso con el desarrollo de la Empresa,
el país y las regiones de inuencia del Servi-
cio Avianca.
Tras una importante inversión en recur-
sos humanos y técnicos, la Aerolínea ha dado
marcha a proyectos de diversa índole, enfo-
cados en vigorizar la red de destinos, rutas y
frecuencias.
Son estos:
1. El ejercicio de las opciones de compra
que tienen el Grupo Synergy sobre Aerogal
de Ecuador y Avianca sobre OceanAir de
Brasil;
2. La culminación del proceso del Com-
promiso de Fusión Avianca Sam, para el
que se espera la aprobación por parte de la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
3. La implementación de la unión
Avianca – Taca, vigente desde el 2 de febrero
de 2010.
Lo anterior, en un ambiente de incerti-
dumbre económica y política como el que
vive la región, implica un gran esfuerzo por
parte de quienes hacemos parte de esta fami-
lia empresarial, a cuyo cargo está brindar un
servicio aéreo de clase mundial.
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Atendiendo las normas vigentes sobre
propiedad intelectual y derechos de autor
del software utilizado en la Compañía, los
programas y/o las licencias de derechos de
uso utilizados por éste, fueron adquiridos
a los fabricantes y/o distribuidores autori-
zados y no se tiene conocimiento de recla-
mación alguna por parte de autoridades o
de terceros en relación con la violación de
dichas normas.
La Compañía continúa bajo control de la
Superintendencia de Puertos y Transporte.
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En cumplimiento a las disposiciones le-
gales vigentes, Avianca tiene establecido,
un adecuado sistema de control interno
que cubre sus operaciones, políticas, pro-
cedimientos y prácticas de la compañía,
los cuales le permiten obtener un nivel
razonable sobre la confiabilidad de la in-
formación financiera y lo adecuado de sus
revelaciones. Los procedimientos de con-
trol y revelación permiten verificar que
la información financiera es preparada y
presentada en forma adecuada de acuerdo
con los principios de contabilidad general-
mente aceptados en Colombia.
Las afirmaciones contenidas en los
estados financieros y en los informes que
presenta la administración para aproba-
ción de la Asamblea, han sido tomados
fielmente de los libros de la Sociedad, no
contienen vicios, imprecisiones ni errores
que impidan conocer la verdadera situa-
ción patrimonial y las operaciones de la
Compañía.
El sistema de control interno es objeto
de una revisión y verificación permanente
por parte de la propia administración y de
los órganos de control de la sociedad.
Los resultados de estas revisiones para
el ejercicio 2009 fueron conocidos por el
Comité de Auditoría y son satisfactorios.
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La Compañía dio cumplimiento a las normas
que le son aplicables y a los requerimientos
que le fueron formulados por las diferentes
entidades de vigilancia y control. Igualmente,
atendió los procesos judiciales y administra-
tivos de los que es parte.
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